桃源县文学艺术界联合会2025年部门预算公开
桃源县文学艺术界联合会2025年
部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门预算报表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算项目绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算编制说明
一、部门基本概况
桃源县文学艺术界联合会内设机构包括:办公室,下属股级单位1个:文艺创作交流服务中心。核定编制6名,其中:行政编制4名、事业编制2名。实有在职人员4人(其中:行政编制2名、事业编制2名)。退休人员7人。下辖作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、诗词楹联、京剧、钢笔画、朗诵协会11个,各级会员898人。
(一)职能职责
1.贯彻落实国家、省、市有关文艺方面的方针、政策和法规。
2.贯彻落实中央有关意识形态领域和阵地管理有关精神和部署要求。
3.统筹全县文艺事业规划和活动开展,推进文化大县建设。
4.负责下属文艺协会及会员的管理,负责县级会员的审批。
5.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
桃源县文学艺术界联合会内设机构包括:办公室,下属股级单位1个:文艺创作交流服务中心。核定编制6名,其中:行政编制4名、事业编制2名。实有在职人员4人,退休人员7人。下辖作家、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、诗词楹联、京剧、钢笔画、朗诵协会11个,各级会员898人。
二、部门预算单位构成
桃源县文学艺术界联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有桃源县文学艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为桃源县文学艺术界联合会本级预算。全年预算收入包括经费拨款和其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包归口桃源县文学艺术界联管理使用的专项资金。主要涉及一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2025年桃源县文学艺术界联合没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算165.27万元,其中,一般公共预算拨款165.27万元(本年预算155.35万元, 上年结转9.92万元),收入预算较2024年增加了28.34万元,主要原因2025年增加了“品质桃源”提升工程的项目支出。
(二)支出预算::2025年本部门支出预算165.27万元,其中:文化旅游体育与传媒支出153.42万元,社会保障和就业支出5.22万元,卫生健康支出2.39万元,住房保障支出4.24万元。支出预算较较2024年增加了28.34万元,主要原因2025年增加了“品质桃源”提升工程的项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算165.27万元,其中:文化旅游体育与传媒支出153.42万元,占总支出的92.83%,社会保障和就业支出5.22万元,占总支出的3.16%,卫生健康支出2.39万元,占总支出的1.44%,住房保障支出4.24万元,占总支出的2.57%。
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数80.35万元,其中:人员经费52.39万元,公用经费27.96万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算84.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:“品质桃源”提升工程36.81万元,文艺协会事业发展经费48.11万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门的事业单位机关运行经费29.96万元,比上年减少了8.61万元,主要原因2025压减少公用经费,做到非必要,不开支。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元。比上年减少了0.7万元,减少的原因是单位压缩了经费支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1.5万元,拟召开会议2次,人数126人,内容为下辖11个协会主办的各项会议及活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门无政府采购预算。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为165.27万元,其中,基本支出80.35万元,项目支出84.92万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表


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