桃源县西安镇人民政府2025年部门预算公开公示

来源:桃源县西安镇人民政府 发布时间:2025-02-28 14:48 【打印】 【字体:

 2025年桃源县西安镇人民政府部门预算公开公示

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置。本镇独立编制机构7个,其中:行政机构2个,包括政府机关、财政所;事业机构5个,包括退役军人服务站、农业综合服务中心、社会综合服务中心、生态事务中心、行政综合执法大队;独立核算机构6个,其中:行政机构1个,仅西安镇人民政府本级;事业机构5个,包括:退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、行政综合执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含桃源县西安镇人民政府本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2030.29万元,其中,一般公共预算拨款2030.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加(减少)230万元,主要是人员调出,项目减少

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2030.29万元,其中,一般公共服务497.52万元,公共安全30万元,   社会保障和就业支出135.31万元,卫生健康支出14.33万元,  节能环保支出37.05万元, 城乡社区支出88.77万元,农林水支出905.47万元,交通运输支出200万元,住房保障支出19.84万元,灾害防治及应急管理支出70万元, 其他支出32万元。支出较去年增加(减少)230万元,主要是收入减少

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2030.29万元,其中,一般公共服务支出497.52万元,占24.51 %;公共安全支出30万元,占1.48 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数514.74万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:工资福利支出366.85万元,主要用于为机关干部支付基本工资、津贴补贴,购买社保、公积金等方面;对个人和家庭的补助支出1.66万元,主要用于发放临时救助等方面;公用经费支出147.24万元,主要用于支付水费,电费,日常维修费,购买办公设备,支付出差差旅费等方面。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算1515.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农村基础设施建设项目260万元,主要用于,建设农村基础设施,道路整修等方面;村级运转经费支出354.04万元,主要用于支付村干部报酬,支付维持村级组织正常运转所必需的办公用品费、水电费等方面;站所运转经费支出189.51万元,主要用于支付站所工作人员基本工资、津贴补贴,购买社保、公积金,出差差旅费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、行政综合执法大队等6家行政事业单位的机关运行经费147.24万元,比上年预算增加7.24万元,上升5.1%,主要是公用经费有所增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、行政综合执法大队等 6 家行政事业单位的“三公”经费预算6万元,其中,公务接待费  6 万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算10万元,拟召开27次会议,人数900人次,内容为召开重点工作调度会;培训费预算3万元,拟开展 12次培训,人数150人次,内容为召开乡村振兴重点工作培训会;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2030.29万元,其中,基本支出514.74万元,项目支出1515.55万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

6、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年桃源县西安镇人民政府部门预算公开表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页
×

用户登录