桃源县信访局2025年部门预算公开

来源:桃源县财政局 发布时间:2025-02-28 10:13 【打印】 【字体:

2025年桃源县信访局部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、预算项目绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。负责信访事务的受理、交办、转送,接待处理群众来访,办理群众来信和网上投拆,承办中央、省、市及县本级领导交办件,负责县信访工作联席会议日常工作,协调处理跨地区、跨部门重大信访问题;群众超级上访;化解信访积案;开展“无上访村(社区)”创建;指导驻长、驻京接访劝返工作,完成特护期信访维稳安保任务,对信访工作中的失职、渎职行为提出追责建议。承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

(二)机构设置。信访局是县人民政府工作部门,内设办公室、信访接待室、办信网信复查复核股3个股室。无变动。全局核定编制13个,其中行政编制9个,全额拨款事业编制3个,工勤1人,实有在职人员11人。

二、部门预算单位构成

   本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2025年本部门收入预算498.2万元,其中,一般公共预算拨款498.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少185.1万元,主要是减少了项目收入。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算498.2万元,其中,一般公共服务460.75万元,社会保障和就业支出16.63万元,卫生健康支出7.27万元,住房保障支出13.55万元。支出较去年增加185.1万元,主要是减少项目支出

    四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算498.2万元,其中,一般公共服务支出460.75万元,占92.48 %;社会保障和就业支出16.63万元占3.33 %,;卫生健康支出7.27万元,占1.46 %;住房保障支出13.55万元,占2.73 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数198.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2025年本部门项目支出预算300万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2025年信访积案化解专项经费100万元、2025年维稳特殊经费100万元、2025年驻京、驻长工作专项经费100万元,主要用于历年信访积案化解、特护时期维稳和常驻北京和长沙的差旅费。。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级的机关运行经费46.79万元,比上年预算减少181.82万元,下降63%,主要是厉行节约,减少行政成本。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关“三公”经费预算数为7.8万元,其中,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元,主要是厉行节约,减少接待费。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开3会议,人数100人,内容为乡镇信访工作人员会议;培训费预算0.5万元,拟开展2培训,人数20人,内容为乡镇信访专干培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为498.2万元,其中,基本支出198.2万元,项目支出300万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


扫一扫在手机打开当前页
×

用户登录