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桃源县城市管理和综合执法局2026年预算公开

来源:桃源县城市管理和综合执法局 发布时间:2026-02-06 09:28 【打印】 【字体:

 2026年桃源县城市管理和综合执法局

部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

10、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

桃源县城市管理和综合执法局为行政单位现有行政编制60事业编制80机关后勤编制1 实有在职人员123退休人员59

二、部门预算单位构成

本部门预算包含本单位以及两个二级机构,绿化管理处以及路灯管理站。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算8827.18万元,其中,一般公共预算拨款2238.74万元,其他收入6588.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少5955.1万元,主要是国债环卫设施更新项目基本完成

(二)支出预算:2026年本部门支出预算8827.18万元,其中,社会保障和就业支出190.62万元,比2025年预算149.19万元增加41.43万元,原因是本单位2025年年中新合并二级机构绿化处与路灯管理站事业编制人员20人;卫生健康支出84.93万元相比上年预算67.2万元增加17.73万元,原因是本单位2025年年中新合并二级机构绿化处与路灯管理站事业编制人员20人;城乡社区支出8402.15万元,相比上年预算减少2357.7万元,主要为新增国债项目已在2025年基本完成,2026年没有新增项目。

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算8827.18万元,其中,社会保障和就业支出190.62万元,卫生健康支出84.93万元,城乡社区支出8402.15万元,住房保障支出149.48万元。

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数2109.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算6718万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区支出6718万元,主要用于城市维护,城市管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算0万元。(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映“本部门无政府性基金安排的支出”)

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费410.16万元,比上年预算增加86.75万元,增加26.82%,主要是合并两个二级机构所增加的运行经费。

(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少(增加或持平)8万元,主要是今年无三公接待。

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算2万元,拟召开4次会议,人数150人,内容为全体干部职工工作会议;培训费预算2万元,拟开展4培训,人数150人,内容为城管执法相关工作法律法规以及各项政策培训;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为8827.18万元,其中,基本支出2109.18万元,项目支出6718万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2026年部门预算表

城管执法局2026部门预算公开表.xlsx

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