中共桃源县委统一战线工作部2026年预算公开表
2026年桃源县委统一战线工作部部门预算目录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、预算项目绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
职能职责。负责全县党外人士的政治安排,港澳台侨同胞的联系联络工作,是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带,负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。
机构设置。
根据县编委办核定,县委统一战线工作部内设机构3个,所属事业单位1个。2026年我单位现有行政编制12名,工勤编1名,事业编制2个。实有在职人员13人,退休人员7人。全部纳入2026年部门预算编制范围。内设机构:办公室、民族宗教事务办公室(行政审批服务办公室)、侨政侨务办公室。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2026年本部门收入预算369.51万元,其中,一般公共预算拨款369.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.12万元,主要是减少了项目收入。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算369.51万元,其中,一般公共服务327万元,社会保障和就业支出18.91万元,卫生健康支出8.48万元,住房保障支出15.12万元。支出较去年减少0.12万元,主要是减少项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算369.51万元,其中,一般公共服务支出327万元,占88.5 %;社会保障和就业支出18.91万元占5.11 %,;卫生健康支出8.48万元,占2.29 %;住房保障支出15.12万元,占4.1%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数216.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算153万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:党外知识分子工作经费10万元、民品企业贴息贷款20万元、民族工作经费2026年20万元、宗教工作经费20万元、统战、民宗及涉疆服务管理工作经费83万元,主要用于统战、民宗工作、民族品牌企业贴息、涉疆服务管理、宋教仁研究会工作等工作。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本部门机关本级的机关运行经费41.56万元,比上年预算增加3.18万元,增加8.29%,主要是增加了办公费。
(二)“三公”经费预算:2026年本部门机关“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2024年减少0万元,主要是厉行节约,减少接待费。
(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0.5万元,拟召开3会议,人数100人,内容为统战工作人员会议;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为统战工作人员培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2026年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为369.51万元,其中,基本支出216.51万元,项目支出153万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2026年部门预算表


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